DD研究技術協会 財務内容
平成31年度活動計算書
平成31年4月1日から令和2年3月31日まで (単位:円)
科目 | 金額 | ||
Ⅰ経常利益 | |||
1.受取会費 | |||
正会員受取会費 | 50,000 | ||
賛助会員受取会費 | |||
2.受取寄附金 受取寄附金 |
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3.受取助成金等 受取地方公共団体助成金 受取民間助成金 |
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4.事業収益 | |||
経常収益計 | 50,000 | ||
Ⅱ経常費用 1.事業費 (1)人件費 給与手当 法定福利費 |
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人件費計 | 0 | ||
(2)その他経費 講師謝金 消耗品費 印刷費 通信費 保険料 会場費 会議費 |
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その他経費計 | |||
事業費用計 | 0 | ||
2.管理費 (1)人件費 給与手当 法定福利費 |
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人件費計 | 0 | ||
(2)その他経費 講師謝金 消耗品費 印刷費 通信費 保険料 会場費 会議費 |
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その他経費計 | 0 | ||
管理費計 | 0 | ||
経常費用計 | 0 | ||
当期正味財産増減額 | 50,000 | ||
前期繰越正味財産額 | 170,000 | ||
次期繰越正味財産額 | 220,000 |
賃借対照表
平成31年4月1日から令和2年3月31日まで (単位:円)
科目 | 金額 | ||
Ⅰ 資産の部 1.流動資産 現金預金 未収金 流動資産合計 |
220,000 | 220,000 | |
2.固定資産 (1)有形固定資産計 什器備品 有形固定資産計 (2)無形固定資産 ソフトウェア 無形固定資産計 (3)投資その他の資産 敷金 投資その他の資産計 固定資産合計 |
0 | ||
資産合計 | 220,000 | ||
Ⅱ 負債の部 1.流動負債 未払金 前受助成金 短期借入金 流動資産合計 2.固定負債 長期借入金 固定負債合計 |
0 | ||
負債合計 | 0 | ||
Ⅲ 正味財産の部 前期繰越正味財産 当期正味財産増減額 |
170,000 50,000 |
220,000 | |
正味財産合計 | 220,000 | ||
負債及び正味財産合計 |
財産目録
令和2年3月31日現在 (単位:円)
科目 | 金額 | ||
Ⅰ 資産の部 | |||
1.流動資産 | |||
現金 | 220,000 | ||
流動資産合計 | 220,000 | ||
2.固定資産 | |||
固定資産合計 | 0 | ||
資産合計 | 220,000 | ||
Ⅱ 負債の部 | |||
1.流動負債 | |||
流動負債合計 | |||
2.固定負債 | |||
固定負債合計 | |||
負債合計 | 0 | 0 | |
正味資産合計 | 220,000 |
計算書類の注記
1.重要な会計方針
財務諸表の作成は、NPO法人会計基準(2017年7月20日。2017年12月12日最終改正。NPO法人会計基準協議会)によっています。
(1)消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税込経理方式によっています。